岗位职责:
1、建立企业内控制度,拟定内部管控审计工作制度、流程、专业操作标准等;
2、制订本部门的审计工作计划;
3、对集团公司重点事项进行专项的审计,编制审计项目方案、报告;
4、跟踪审计发现问题的整改事宜;
5、参与审计项目质量审核、绩效考核、业务培训等;
6、对审计专员工作进行指导培训;
7、其他专项审计工作;
8、公司领导交办的其他工作。
任职要求:
1、学历:统招本科及以上学历,审计类、财务类、经济管理类等专业;
2、工作年限:10年以上,具有大型企业同岗位审计管理经验者优先。
3、有审计、监察、内控管理、风险管理、战略管理、企业管理、绩效管理、采购管理、财务管理等,上述一项或多项工作经验。熟悉公司经营管理工作,具有较强的综合分析、文字撰写能力,以及良好的组织、沟通、表达能力。有团队管理经验。
4、素质:具有良好的职业口碑,能维护公司股东权益,廉洁自律,忠于职守,严守工作秘密。
5、职业资格或职称:具有中级以上技术职称和注册会计师、注册内部审计师等职业资格者优先。
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