岗位职责:
1、拟定年度监察审计工作计划、专项审计并进行组织实施;2、监督、检查监察审计计划执行情况,结合实际情况报批调整方案;3、负责审核、提交内部审计报告,跟踪被审计部门整改情况及结果;4、配合财务与外部审计机构合作,按程序提供相应的内部审计报告及证据、资料;5、监督、检查、指导审计监察档案;6、负责监察审计制度、审计流程的建设,建立健全监察审计体系;7、处理有关违反制度、失职造成公司损失的事件;8、受理、处理涉及员工经济、履职等方面相关情况的投诉;9、负责各子公司内控体系的建设;10、完成领导交办的其他工作。任职资格:1、3年以上相关工作经验,2年以上内审工作经验;2、持有中级职称;3、熟悉相关法律、法规和规章制度;4、具有全面的财务管理、会计核算、内控审计等能力;5、具有高度的职业道德和抗压能力。